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08年内审工作顺利进行
2008-07-21 09:11  
   7月14日~7月19日,公司组织了2008年第一次内部审核,本次审核共分七个小组,对本公司高层领导、机关六个部门以及14个项目监理部所有过程和所有服务进行了为期六天的审核。审核严格按QG/SECS 2 14内部审核控制程序进行。审核采用抽样的方法,审核组共抽取文件性、实施性、效果性的样本近1200个,总共发现14个不合格项,口头不符合项43项。抽样审核的结果表明,本公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。

   本次发现14个不符合项和43项口头不符合项,均为一般不符合,主要分布在13个部门,已下发有关项目部并予以纠正。


                                                   2008年7月21日 

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